Перейти к основному контенту

Акт сверки

image.png

У

на

Акт сверки реализован в простом виде.
Кнопка формирования находится:
Справочники - Контрагенты 

image.png

Выбираем контрагента и открываем его 2и переходим во вкладку "Акт сверки"

image.png

Выбираем нашу организацию, сальдо и даты.
После этого нажимаем кнопкулят сформировать. и указываем куда скачать данный акт на компьютере.

Прибымер сформированного акта:

image.png

Правила форми:рования акта сверки для эконтрагентов приводим ниже.

Для заказчика:
 
1. Извлекаются все заказы по данному заказчику.
2. В графу Кредит заносятся все проведённые приходы по данным заказам, попадающие в выбранный диапазон дат (проверяется дата проводки).
3. В графу Дебет заносятся суммы ставок заказчика по данным заказам, если в заказе проставлена дата акта/УПД и эта дата попадает в выбранный диапазон.

В качестве номера счёта/акта подставляются реальные номера, полученные из 1С, если настроена интеграция, либо ID заказа.

Для перевозчика:

1. Извлекаются заказы по данному перевозчику. к
2. В графу Дебет заноторые находсятся все проверху

image.png

image.png

НДС (дёналог ) это 20% от ставки заказчика
В Страхованиые груза ставки взяты у компании "Спасские ворота"

image.png

Чтобы в расчёте учитывался расход топлива, нужно заполнитьы поля: Расстояние, расход топлива и цену

Калькулятор экспедитора находится также внутри заказам, попадающие в выбранный диапазон дат (также проверяется дата проводки). Р
3. В грабфу Кредит заносятся суммы входящих УПД от перевозчика (также если дата попадает после ввода данных: ставки и форма оплаты
(есть возможность индивидуально настроить под вашу компании. На примере указанный диапазонус" - индивидуальная настройка)

image.png

.

image.png